Калькулятор стоимости работ
Регион:
Вид работы:
Сроки:
Объем:

Информация

Акция "Приведи друга"

Вы заказали курсовую, дипломную работу или отчет по практике на нашем сайте?
Хотите получить скидку 5% на всю сумму Вашего договора?
Нет ничего проще! 
Порекомендуйте Вашим друзьям наш сайт и получите бонус 5% за каждого нового заказчика!
Вознаграждения предоставляются в виде скидки на услуги или выплачиваются после заключения договоров с новыми заказчиками, которые обратились по рекомендации.

Хотите зарабатывать до 50.000 рублей?

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов по продаже дипломных работ и отчетов по практике!
При рекомендации нашего сайта Вашим друзьям-студентам, Вы получаете вознаграждение в размере 5% от общей суммы заключенных договоров с новыми клиентами. Количество привлекаемых клиентов и размер Вашей заработной платы не ограничен.

Волочкова защищает диплом.
Смотреть еще видео >>

Магазин готовых дипломных работ

Сэкономьте время и деньги! Только у нас: готовые дипломные работы со скидкой 70%

Прогнозный баланс и его анализ

Код работы:  08-1936
Тип работы:  Диплом
Название темы:  Финансовое планирование в организации
Предмет:  Финансовый менеджмент
Основные понятия:  Особенности финансового планирования в организации
Количество страниц:  94
Стоимость:  4000 2900 руб. (Текущая стоимость с учетом сезонной скидки.)
2.3. Прогнозный баланс и его анализ

Проведем анализ финансовой устойчивости и ликвидности ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» после реализации разработанных мероприятий. Анализ ликвидности баланса проведен в таблице 2.9.
Таблица 2.9.
Анализ ликвидности баланса
Актив    2007 г.    Прогноз    Пассив    2007 г.    Прогноз    Платежный излишек или недостаток
                        2007 г.    Прогноз
Наиболее ликвидные активы А1    238 792     582425     Наиболее срочные обязательства П1    2109064     569047    -1870272    13378
Быстро реализуемые активы А2    493 147     307937    Краткосрочные пассивы, П2    279 676     279676    213471    28261
Медленно реализуемые активы А3    919 091     925832    Долгосрочные пассивы, П3    3018058     3018058    -2098967    -2092226
Трудно реализуемые активы А4    5237981     4671783
    Постоянные пассивы, П4    1482213     2621196    -3755768    -2050587
Баланс    6889011     6487977    Баланс    6889011     6487977    0    0

Результаты расчетов по данным ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» показывают, что сопоставление итогов групп по активу и пассиву будет иметь следующий вид: А1 > П1; А2 > П2; A3 < ПЗ; А4 > П4.
Ликвидность баланса улучшилась.
Коэффициент абсолютной ликвидности
 
Показатель абсолютной ликвидности значительно вырос.
Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности
 
Коэффициент критической ликвидности улучшился.
Коэффициент текущей ликвидности
 
Для обеспечения минимальной гарантии инвестициям на каждый рубль краткосрочных долгов должно приходиться 2 руб. оборотных активов.Коэффициент текущей ликвидности улучшился.
В таблице 2.10 проведен анализ показателей ликвидности ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Таблица 2.10
Анализ относительных показателей ликвидности
Показатели    Нормальные ограничения    2007 г.    Прогноз     Отклоне-ние
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл)    0,2-0,5    0,099    0,686    0,587
Коэффициент критической ликвидности (Ккл)    0,7-0,8    0,505    1,051    0,546
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Кп)    ≥2    0,839    2,14    1,301

Как видно из расчетов, приведенных в табл. 2.10, все показатели ликвидности ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» значительно улучшились. Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Коэффициент автономии
 
Прогнозируется рост коэффициента автономии, что свидетельствует об увеличении финансовой независимости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала

 
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» снизился.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
 
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств увеличился.
Коэффициент маневренности
 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» по – прежнему не имеет собственного оборотного капитала, но коэффициент маневренности улучшился.
В таблице 2.11 проведен анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Таблица 2.11.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
Показатели    Нормальные ограничения    2007 г.    Прогноз    Отклонение
Коэффициент автономии Ка    ≥0,5    0,21    0,39    0,18
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (Кз/с)    ≤1    3,86    1,54    -2,32
Коэффициент маневренности Км    ≥0,5    -2,65    -0,8    1,85
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств Км/и        0,33    0,41    0,08

Как видно из таблицы 2.11, прогнозируется улучшение финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Для характеристики финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» используем аналитическую таблицу 2.12.
Таблица 2.12.
Характеристика финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
№ п/п    Показатели    2007 г.    Прогноз    Изменение
               
1    Собственный капитал – всего    1417194    2556177    1138983
2    Внеоборотные активы    5171101    4201574    -969527
3    Наличие собственного оборотного капитала (стр. 1 - стр. 2)    -3753907    -1645397    2108510
4    Долгосрочные кредиты  и заемные средства    3018058    3018058    0
5    Наличие собственного оборотного и долгосрочного заемного капитала (стр. 3 + 4)    -735849    1372661    2108510
6    Краткосрочные кредиты и заемные средства    601113    675067    73954
7    Задолженность поставщикам    1852646    238675    -1613971
8    Общая величина собственного оборотного и заемного капитала    1717910    2286403    568493
9    Общая величина запасов (включая НДС по приобретенным ценностям)    914402    914402    0
10    Излишек (+), недостаток (—) собственного оборотного капитала для формирования запасов (стр. 3 — стр. 9)    -4668309    -2559799    2108510
11    Излишек(+), недостаток (—) собственного оборотного и долгосрочного заемного капитала для формирования запасов (стр. 5 — стр. 9)    -1650251    458259    2108510
12    Излишек(+), недостаток (—) общей величины собственного оборотного и заемного капитала для формирования запасов (стр. 8 — стр. 9)    803508    1372001    568493
13    Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости    (0,0,1)    (0,1,1)   

Данные таблицы 2.12 показывают, что ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» находится в нормальном устойчивом финансовом состоянии.
Таким образом, в результате реализации разработанных мероприятий финансовое состояние ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» значительно улучшилось.
вленному прогнозному балансу были рассчитаны финансовые коэффициенты. В результате разработанных мероприятий финансовое состояние ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» значительно улучшилось.
 

Также Вы можете оформить заказ на выполнение эксклюзивной работы по ниже перечисленным или любым другим темам.

Для написания индивидуальной авторской работы, которая будет выполнена по Вашим требованиям и методическим рекомендациям ВУЗа, Вам необходимо заполнить бланк заказа, после чего на Ваш E-mail будет выслана подробная информация по стоимости, срокам и порядке выполнения работы.